
目录项的基本信息
公开事项名称:
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2016年涵江区档案局预算说明
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索引号:
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PT04219-0500-2016-00001
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生成日期:
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2016-01-18
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主办单位:
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涵江区档案局
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内容概述/关键字:
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档案局 2016年 预算说明
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备注/文号:
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2016年涵江区档案局预算说明
2016年涵江区档案局预算说明
2016年部门预算经八届人大五次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
涵江区档案局(馆)的主要职责是:1.贯彻执行《档案法》及档案工作的其他法律法规和方针政策,进行行政执法监督;制定实施全区档案事业发展规划和档案工作的规章制度;组织全区档案信息资源的开发利用工作;2.调查处理违法案件,承担全区档案执法监督的行政复议工作;监管对国家和社会具有保存价值或应当保密的集体和个人的档案;3.对全区各档案工作机构,以及机关、团体、企事业单位和其他组织、建设工程项目的档案工作进行监督和指导;审查制定区级各专业系统的档案管理办法;4.审查批准全区档案工作机构以及机关、团体、企事业单位和其他组织向国内外单位或者个人赠送、交换、出卖档案复制件;审核批准各单位或个人需携带、运输或者邮寄出境的档案及其复制件;审批外国组织和个人以及华侨、港澳台胞利用本区各级各类档案的申请。5.集中统一管理区级各机关、团体及其所属单位和中央、省、市驻涵单位重要的档案资料;6.负责接收区级各单位及中央、省、市驻涵单位的档案资料;研究并组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、开放、利用等工作;征集本区散失于国内外的档案资料;做好档案史料的编辑出版工作;7.组织并指导全区档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的业务培训工作。
二、部门预算单位基本情况
涵江区档案局包括本部及0个下属单位,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
涵江区档案局(馆) | 财政核拨 | 4 | 3 |
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三、部门主要工作任务
2016年,涵江区档案局(馆)主要任务是:按照省市档案工作会议精神和区委区政府的要求,以及年初制定的工作计划,依法促进档案工作规范化管理,做好档案服务民生、服务区域发展、扩大档案文化影响力等方面的工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)开展档案监督检查。
(二)加大档案宣传工作力度。
(三)做好政府机构改革档案管理工作。
(四)加强档案基础业务建设。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 涵江区档案局收入预算为46.46万元,其中:当年财政拨款收入34.46万元。相应安排支出预算46.46万元,其中:工资福利支出21.09万元,商品和服务支出2.8万元,对个人和家庭补助支出10.57万元,项目支出12万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2015年度公共财政预算拨款支出28.21万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)人员经费31.66万元。主要用于工资福利支出。
(二)公用经费14.80万元。主要用于商品服务支出支出。
六、政府性基金支出预算情况
2016年度政府性基金支出0万元。
七、“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费0万元。
附表1 | | | |
部门收支预算总表 | | | |
| | | 单位:万元 |
收 入 | | 支 出 | |
收入项目类别 | 2016年预算 | 支出项目类别 | 2016年预算 |
一、公共财政预算拨款 | 46.46 | 一、基本支出 | 34.46 |
| | 工资福利支出 | 21.09 |
二、基金预算财政拨款 | 0.00 | 商品和服务支出 | 2.80 |
| | 其中:定员定额公用经费 | 1.60 |
三、财政代管专户资金拨款 | 0.00 | 对个人和家庭补助支出 | 10.57 |
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四、单位结余结转资金 | 0.00 | 二、项目支出 | 12.00 |
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五、单位其他收入 | 0.00 | | |
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收入总计 | 46.46 | 支出总计 | 46.46 |
附表2 | | | |
部门公共财政拨款支出预算表 | | | |
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年度:2016 | | 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
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201 | 一般公共服务支出 | 2.8 | 12 |
20101 | 人大事务 | 0 | |
2010101 | 行政运行 | 31.66 | |
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| 合计 | 34.46 | 12 |
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注:1.本表反映部门本年度公共财政预算财政拨款支出预算情况。 |
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
附表3 | | | |
部门政府性基金拨款支出预算表 | | | |
年度: | | | 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
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201 | 一般公共服务支出 | 0 | |
20101 | 人大事务 | 0 | |
2010101 | 行政运行 | 0 | |
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| 合计 | 0 | |
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注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。 |
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
附表4 | | | | |
“三公”经费支出预算表 |
| | | 单位:万元 |
项 目 | 总额 | 其中:当年区级财政公共财政预算拨款数 |
2016年预算数 | 与上年实际支出数对比(%) | 预算数 | 与上年实际支出数对比(%) |
合 计 | | | | |
1、因公出国(境)费 | 0 | 0 | | |
2、公务接待费 | 0.5 | 84 | 0.5 | 84 |
3、公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 |