莆田市涵江区公务员局关于2014年部门决算的说明
按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2014 年部门决算说明如下。
一、部门主要职责
莆田市涵江区公务员局的主要职责是:负责人才资源开发工作、综合管理政府公务员和政府系统参照公务员法管理事业单位(参照公务员法管理事业单位以下简称参公单位)人员、综合管理专业技术人员、组织实施事业单位人事制度改革,贯彻实施事业单位职员管理政策、综合管理机关、事业单位工勤人员、牵头拟订大中专毕业生就业政策并会同有关部门组织实施、综合管理人才流动和引进工作、综合管理引进海外智力工作、综合管理机关和事业单位工资福利工作、负责退休人员的管理服务工作、综合管理政府奖惩表彰惩戒工作、贯彻落实军转干部安置政策、综合管理和指导全区人事争议仲裁工作、承办区政府组成人员和以区政府名义任免的有关行政任免事宜、将安全生产责任履行情况作为行政机关、事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容;会同有关部门制定和实施安全生产管理人员教育培训、考核、奖惩等相关的其他事项、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
莆田市涵江区公务员局包括本部及莆田市涵江区人事人才公共服务中心、莆田市涵江区继续教育管理中心、莆田市涵江区人事仲裁委员会办公室、莆田市涵江区自主择业军转干部管理中心、莆田市涵江区公务员局档案室5个下属单位,其中:列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
莆田市涵江区公务员局 | 行政 | 8 | 12 |
莆田市涵江区人事人才公共服务中心 | 全额事业 | 2 | 3 |
莆田市涵江区继续教育管理中心 | 全额事业 | 2 | 2 |
三、部门主要工作总结
2014年,莆田市涵江区公务员局主要任务是:一、完善公务员管理机制, 全面加强公务员队伍建设;二、深入推进事业单位改革,进一步加强专技人员队伍建设;三、深化收入分配制度改革,落实工资制度;四、依法依规,充分发挥人事部门的职能作用;五、积极推进退休干部服务管理工作;六、统筹推进各项工作有序、协调、健康发展;七、完善人事部门自身建设。
围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)做好公务员考录工作。
(二)建立公务员信息库。
(三)严格考核,激励先进。
(四)认真做好专技评聘工作
(五)推进事业单位第二轮岗位设置管理工作全面开展。
(六)抓好继续教育培训和验证工作
(七)加强工勤技能人才队伍建设
(八)落实岗位设置后新聘人员的增资审批。
(九)做好日常工资管理工作
(十)推进事业单位公开招聘工作
(十一)严格把关,规范人员调配机制
(十二)加强人才公共服务体系建设。
(十三)严格执行“到龄即退”制度,切实把好机关事业单位工作人员“出口”关。
(十四)贯彻落实退休干部政治、生活待遇。
(十五)开展人才智力引进工作。
(十六)做好军转安置和企业退休军转干部解困维稳工作。
(十七)认真做好信访工作,切实做好综治平安工作及做好挂钩村帮扶工作。
(十八)服务项目一线,攻坚克难做好征迁工作。
四、2014年决算收支总体情况
(一)收入总计303.12万元
2014年度部门决算总收入303.12万元,其中本年收入303.12万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入303.12万元,其中政府性基金0万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余0万元。
(二)支出总计249.12万元
2014年度部门决算总支出249.12万元,其中本年支出249.12万元。具体情况如下:
1.基本支出249.12万元。其中,工资福利支出139.36万元,商品和服务支出34.17万元,对个人和家庭补助支出75.59万元。
2.项目支出0万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
6.结余分配0万元。
7.年末结转结余0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2014年度公共预算财政拨款支出249.12万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)行政运行98.38万元。主要用于行政方面支出。
(二)军队转业干部安置48.17万元。主要用于军队转业干部安置支出。
(三)事业运行69.81万元。主要用于事业方面支出。
(四)其他人事事务支出23.13万元。主要用于退休人员经费等支出。
(五)归口管理的行政单位离退休9.63万元。主要用于退休人员工资支出。
六、政府性基金支出决算情况
2014年度政府性基金支出0万元。
七、“三公经费”财政拨款决算情况
2014年“三公”经费财政拨款支出27.98万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费27.98万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2014年支出0万元。
(二)公务接待费
2014年支出0万元。主要用于公务等方面的接待活动,与上年相比支出下降100%,主要原因是:厉行节约,减少接待。
(三)公务用车购置及运行费
2014年支出27.98万元。其中:公务用车购置费19.77万元,2014年本单位公务用车购置1辆。公务用车运行8.21万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与上年相比增加,主要原因是:新购公务用车一辆。
附件:1.部门收支决算总表
2.部门公共财政拨款支出决算表
3.“三公”经费财政拨款支出决算表
附表1 | | | |
部门收支预算总表 | | | |
| | | 单位:万元 |
收 入 | | 支 出 | |
收入项目类别 | 2015年预算 | 支出项目类别 | 2015年预算 |
一、公共财政预算拨款 | 128.38 | 一、基本支出 | 128.38 |
| | 工资福利支出 | 102.76 |
二、基金预算财政拨款 | | 商品和服务支出 | 5.30 |
| | 其中:定员定额公用经费 | |
三、财政代管专户资金拨款 | | 对个人和家庭补助支出 | 20.32 |
| | | |
四、单位结余结转资金 | | 二、项目支出 | |
| | | |
五、单位其他收入 | | | |
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| | | |
| | | |
收入总计 | 128.38 | 支出总计 | 128.38 |
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附表2 | | | | 部门公共财政拨款支出预算表 | | | | | | | | 年度: | | | 单位:万元 | 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
201 | 一般公共服务支出 | | | 2010101 | 行政运行 | 60.82 | | 2011005 | 事业运行 | 67.56 | | …… | …… | | | …… | …… | | | …… | …… | | | …… | …… | | | …… | …… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 合计 | 128.38 | | | | | | 注:1.本表反映部门本年度公共财政预算财政拨款支出预算情况。 | 2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 | | | | | 附表4 | | | | | “三公”经费支出预算表 | | | | 单位:万元 | 项 目 | 总额 | 其中:当年区级财政公共财政预算拨款数 | 2015年预算数 | 与上年实际支出数对比(%) | 预算数 | 与上年实际支出数对比(%) | 合 计 | | | | | 1、因公出国(境)费 | 0 | 0 | | | 2、公务接待费 | 1 | -60% | | | 3、公务用车运行维护费 | 10 | 66% | | | 4、公务用车购置费 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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预决算公开工作(公务员局)