2015年区科技局决算表
按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年部门决算说明如下。
一、部门主要职责
涵江区科技局的主要职责是:为企业提供科技信息、综合咨询、人才培训,开展院地合作校企合作及项目对接洽谈等特色服务,增强企业自主创新能力,提高产品市场竞争力,促进企业科技进步。
二、部门基本情况
涵江区科技局,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
涵江区科技局 | 行政 | 5 | 5 |
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三、部门主要工作总结
2016年,涵江区科技局主要任务是:大力实施科教兴区和知识产权强区战略,把提高自主创新能力放在科技工作的首位,通过实施科技项目,引导企业增加研发投入;建设企业创新平台,发挥企业创新主体作用;推进知识产权能力建设,打造知识产权强区;科普宣传进村入企,全民科学素质有效提高等措施,积极构建具有涵江特色的区域创新体系,努力推进科技创新型城区建设。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)大力实施科教兴区和知识产权强区战略,把提高自主创新能力放在科技工作的首位,通过实施科技项目,引导企业增加研发投入。
(二)建设企业创新平台,发挥企业创新主体作用。
(三)推进知识产权能力建设,打造知识产权强区。
四、2015年决算收支总体情况
(一)收入总计4656.45万元
2015年度部门决算总收入4656.45万元,其中本年收入4656.45万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入4656.45万元,其中政府性基金0万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.其他收入0.01万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余28.45万元。
(二)支出总计4676.24万元
2015年度部门决算总支出4676.24万元,其中本年支出4676.24万元。具体情况如下:
1.基本支出86.45万元。其中,工资福利支出49.99万元,商品和服务支出1.75万元,对个人和家庭补助支出34.71万元。
2.项目支出4589.8万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
6.结余分配0万元。
7.年末结转结余8.65万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年度公共预算财政拨款支出4676.24万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)基础支出(科目)86.45万元。主要用于人员经费、日常公用经费支出。
(二)项目支出(科目)4589.8万元。主要用于行政事业类项目支出。
六、政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出0万元,主要支出项目(按科目分类统计)。
七、“三公经费”财政拨款决算情况
2015年“三公”经费财政拨款支出1.75万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费1.75万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2015年支出0万元,主要用于××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。××年本单位组织出国团组个;参加其他单位出国团组个;全年因公出国(境)累计人次。与上年相比支出下降(增长)%,主要原因是:××××××××。
(二)公务接待费
2015年支出0万元。主要用于××××××××××××等方面的接待活动,累计接待批次、接待总人数 人。与上年相比支出下降(增长)%,主要原因是:××××××××。
(三)公务用车购置及运行费
2015年支出1.75万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年本单位公务用车购置辆。公务用车运行费1.75万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量辆。与上年相比,公务用车运行费和购置费分别(增长)%,主要原因是:维修及公务用车燃油。
附件:1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10.政府采购情况表
附件1 | | | |
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收支决算总表 |
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编制单位:涵江区科技局 | 2015年度 | | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
一、财政拨款 | 4,656.44 | 一、一般公共服务支出 | |
其中:政府性基金 | | 二、外交支出 | |
二、上级补助收入 | | 三、国防支出 | |
三、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
四、经营收入 | | 五、教育支出 | |
五、附属单位缴款 | | 六、科学技术支出 | 4,676.25 |
六、其他收入 | 0.01 | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | 八、社会保障和就业支出 | |
| | 九、医疗卫生与计划生育支出 | |
| | 十、节能环保支出 | |
| | 十一、城乡社区支出 | |
| | 十二、农林水支出 | |
| | 十三、交通运输支出 | |
| | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | 十五、商业服务业等支出 | |
| | 十六、金融支出 | |
| | 十七、援助其他地区支出 | |
| | 十八、国土海洋气象等支出 | |
| | 十九、住房保障支出 | |
| | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | 二十一、其他支出 | |
| | 二十二、债务还本支出 | |
| | 二十三、债务付息支出 | |
本年收入合计 | 4,656.45 | 本年支出合计 | 4,676.25 |
用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
年初结转和结余 | | 交纳所得税 | |
基本支出结转 | | 提取职工福利基金 | |
其中:财政拨款结转 | | 转入事业基金 | |
项目支出结转和结余 | | 其他 | |
其中:财政拨款结转和结余 | 28.45 | 年末结转和结余 | |
经营结余 | | 基本支出结转 | |
| | 其中:财政拨款结转 | |
| | 项目支出结转和结余 | |
| | 其中:财政拨款结转和结余 | 8.65 |
| | 经营结余 | |
合计 | 4,684.90 | 合计 | 4,684.90 |
附件2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 收入决算表 | | | | |
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编制单位: | | | 涵江区科技局 | | | 2015年度 | | | | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| | | 合计 | 4,656.44 | 4,656.44 | | | | | 0.01 |
附件3 | | | | | | | | | |
| | | | | 支出决算表 | | | | |
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编制单位: | | | 涵江区科技局 | | 2015年度 | | | | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| | | 合计 | 4,676.25 | 86.45 | 4,589.80 | | | |
附件4 | | | |
财政拨款收入支出决算总表 |
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编制单位:涵江区科技局 | 2015年度 | | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 | 4,656.44 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | |
| | 三、国防支出 | |
| | 四、公共安全支出 | |
| | 五、教育支出 | |
| | 六、科学技术支出 | 4,676.25 |
| | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | 八、社会保障和就业支出 | |
| | 九、医疗卫生与计划生育支出 | |
| | 十、节能环保支出 | |
| | 十一、城乡社区支出 | |
| | 十二、农林水支出 | |
| | 十三、交通运输支出 | |
| | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | 十五、商业服务业等支出 | |
| | 十六、金融支出 | |
| | 十七、援助其他地区支出 | |
| | 十八、国土海洋气象等支出 | |
| | 十九、住房保障支出 | |
| | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | 二十一、其他支出 | |
| | 二十二、债务还本支出 | |
| | 二十三、债务付息支出 | |
本年收入合计 | 4,656.44 | 本年支出合计 | 4,676.25 |
| | | |
年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 28.45 | 基本支出结转 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | | 项目支出结转和结余 | 8.65 |
| | | |
总计 | 4,684.90 | 总计 | 4,684.90 |
附件5 | | | | |
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一般公共财政拨款支出决算表 |
编制单位: | 涵江区科技局 | 2015年度 | | 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
类款项 | 合计 | | | |
206 | 科学技术支出 | 4676.25 | 86.45 | 4589.79 |
20601 | 科学技术管理事务 | 86.45 | 86.45 | |
2060101 | 行政运行 | 83.91 | 83.91 | |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 2.54 | 2.54 | |
20604 | 技术研究与开发 | 4491.07 | | 4491.07 |
2060403 | 产业技术研究与开发 | 2040 | | 2040 |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 90 | | 90 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 2361.07 | | 2361.07 |
20605 | 科技条件与服务 | 78 | | 78 |
2060502 | 技术创新服务体系 | 50 | | 50 |
2060503 | 科技条件专项 | 28 | | 28 |
20699 | 其他科学技术支出 | 20.73 | | 20.73 |
2069901 | 科技奖励 | 20.73 | | 20.73 |
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附件6 | | |
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 |
编制单位: | 涵江区科技局 2015年度 | 单位:万元 |
项 目 | 合 计 |
经济分类科目 编码 | 科目名称 |
|
合 计 | 4676.25 |
301 | 工资福利支出 | 50 |
302 | 商品和服务支出 | 2 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 35 |
309 | 基本建设支出 | |
310 | 其他资本性支出 | |
304 | 对企事业单位的补贴 | 4,590 |
307 | 债务利息支出 | |
399 | 其他支出 | |
附件7 | | |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
编制单位: | 涵江区科技局 2015年度 | 单位:万元 |
项 目 | 合 计 |
经济分类科目 编码 | 科目名称 |
|
合 计 | 86.45 |
301 | 工资福利支出 | 499,863 |
30101 | 基本工资 | 143,036 |
30102 | 津贴补贴 | 231,463 |
30103 | 奖金 | 65,000 |
30104 | 社会保障缴费 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 60,364 |
302 | 商品和服务支出 | 2 |
30201 | 办公费 | 0 |
30202 | 印刷费 | 0 |
30203 | 咨询费 | 0 |
30204 | 手续费 | 0 |
30205 | 水费 | 0 |
30206 | 电费 | 0 |
30207 | 邮电费 | 0 |
30208 | 取暖费 | 0 |
30209 | 物业管理费 | 0 |
30211 | 差旅费 | 0 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 |
30213 | 维修(护)费 | 0 |
30214 | 租赁费 | 0 |
30215 | 会议费 | 0 |
30216 | 培训费 | 0 |
30217 | 公务接待费 | 0 |
30218 | 专用材料费 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 |
30226 | 劳务费 | 0 |
30227 | 委托业务费 | 0 |
30228 | 工会经费 | 0 |
30229 | 福利费 | 0 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2 |
30239 | 其他交通费用 | 0 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 347,122 |
30301 | 离休费 | 0 |
30302 | 退休费 | 279,774 |
30303 | 退职(役)费 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 |
30307 | 医疗费 | 20,400 |
30308 | 助学金 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 |
30310 | 生产补贴 | 0 |
30311 | 住房公积金 | 46,948 |
30312 | 提租补贴 | 0 |
30313 | 购房补贴 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 |
310 | 其他资本性支出 | 0 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | 0 |
31003 | 专用设备购置 | 0 |
31005 | 基础设施建设 | 0 |
31006 | 大型修缮 | 0 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
31008 | 物资储备 | 0 |
31009 | 土地补偿 | 0 |
31010 | 安置补助 | 0 |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
31012 | 拆迁补偿 | 0 |
31013 | 公务用车购置 | 0 |
31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
31099 | 其他资本性支出 | 0 |
304 | 对企事业单位的补贴 | 0 |
30401 | 企业政策性补贴 | 0 |
30402 | 事业单位补贴 | 0 |
30403 | 财政贴息 | 0 |
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0 |
307 | 债务利息支出 | 0 |
30701 | 国内债务付息 | 0 |
30707 | 国外债务付息 | 0 |
399 | 其他支出 | 0 |
39906 | 赠与 | 0 |
附件8 | | | | |
| | | | |
政府性基金支出决算表 |
编制单位: | 涵江区科技局 | 2015年度 | | 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
类款项 | 合计 | | | |
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附件9 | | | |
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部门决算相关信息统计表 |
编制单位:涵江区科技局 | | 2015年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 统计数 | 项 目 | 统计数 |
一、“三公”经费支出 | — | 二、机关运行经费 | |
(一)支出合计 | | (一)行政单位 | |
1.因公出国(境)费 | | (二)参照公务员法管理事业单位 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | | | |
(1)公务用车购置费 | | 三、国有资产占用情况 | |
(2)公务用车运行维护费 | 1.75 | (一)车辆数合计(辆) | |
3.公务接待费 | | 1.部级领导干部用车 | |
(1)国内接待费 | | 2.一般公务用车 | 1 |
(2)国(境)外接待费 | | 3.一般执法执勤用车 | |
(二)相关统计数 | | 4.特种专业技术用车 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | | 5.其他用车 | |
2.因公出国(境)人次数(人) | | (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) | |
3.公务用车购置数(辆) | | | |
4.公务用车保有量(辆) | 1 | | |
5.国内公务接待批次(个) | | | |
6.国内公务接待人次(人) | | | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | | | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | | | |
附件10 | | | | | | | |
| | | | 政府采购情况表 | | | |
编制单位: | | | | 2015年度 | | | 金额单位:万元 |
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
总计 | 财政性资金 | 其他资金 | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 |
合 计 | 1 | | | | | | |
货物 | 2 | | | | | | |
工程 | 3 | | | | | | |
服务 | 4 | | | | | | |